استكمال نموذج ضريبة الدخل التجارية الكندية T1

كيفية إكمال نموذج ضريبة الدخل T1 كعمل تجاري

تقديم أول عائد ضريبة الدخل الخاص بك كعمل تجاري في كندا هذا العام؟ إذا كان عملك هو ملكية فردية أو شراكة ، فستقوم بتقديم نموذج ضريبة دخل الأعمال T1 - وهو نفس الإقرار الضريبي الذي تستخدمه في إيداع ضرائب الدخل الشخصية. (إذا كان عملك هو شركة ، يجب عليك تقديم إقرار ضريبة دخل T2 (الشركات).) فيما يلي ما تحتاج إلى معرفته حول إكمال وتقديم ضريبة الدخل T1 الكندية كعمل تجاري.

ما ستفعله هو الإعلان عن كل دخلك باستخدام هذا النموذج ، سواء كان الدخل من الحصول على وظيفة أو عمل أو دخل من شركة واحدة أو عدة شركات.

تنظيم الأوراق الخاصة بك

جهز نفسك من خلال جمع الأوراق اللازمة وترتيب كل ما تحتاجه حول الكمبيوتر إذا كنت تستخدم برنامج إعداد ضريبة الدخل. سوف تحتاج:

سجل "حسابي"

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فإن التسجيل في الخدمة عبر الإنترنت الخاصة بحسابي في وكالة الإيرادات الكندية (CRA) يكون له العديد من المزايا. يتيح لك حسابي إدارة معلوماتك الضريبية وعرض سجل الدفعات والتقييمات ، بالإضافة إلى تلقي إشعارات البريد الإلكتروني. راجع حسابات Online Canada Agency على الإنترنت للشركات لمزيد من المعلومات.

دخول المعلومات الضريبية الخاصة بك

الشخصية والتجارية

  1. املأ قسم التعريف الشخصي (القسم الأول) من نموذج ضريبة الدخل T1 تمامًا كما هو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الشخصية. (أحد الأشياء الرائعة المتعلقة ببرمجيات الإعداد الضريبي هو القدرة على نقل المعلومات من العام السابق. إذا لم يتم تغيير أي من هذه المعلومات ، فيمكن للبرنامج أن يملأها تلقائيًا من عائد السنة السابقة - راجع أعلى برامج الضرائب الكندية .)
  1. الخطوة الأولى لفهم دخلك الإجمالي هو حساب دخل عملك . للقيام بذلك ، سوف تحتاج إلى ملء نموذج T2125: بيان الأعمال أو الأنشطة المهنية. إذا كان لديك أكثر من نشاط تجاري واحد ، فستحتاج إلى ملء نموذج T2125 منفصل لكل منهما.
  2. املأ قسم تعريف النشاط التجاري في نموذج T2125. إذا لم تكن قد قمت بذلك سابقًا ، فستحتاج إلى معرفة رمز تصنيف الصناعة المكون من 6 أرقام لنشاطك التجاري. (راجع رموز الصناعة على موقع CRA الإلكتروني للحصول على قائمة.)
  3. استخدم سجلات العمل الخاصة بك لإكمال أجزاء الدخل والمصروفات من نموذج ضريبة الدخل الخاص بالعمل أو الأنشطة المهنية.
  4. إذا كان نشاطك التجاري عبارة عن شراكة ، فسترى الأقسام في النموذج لتعبئة تفاصيل الشركاء وللمطالبة "بمبالغ أخرى قابلة للخصم من حصتك من صافي دخل الشراكة".

عندما يتعلق الأمر بمصاريف العمل:

ارجع إلى قسم إجمالي الدخل في الصفحة الأولى من عائد ضريبة الدخل T1. سترى قسما فرعيا بعنوان "دخل العمالة الذاتية" بالقرب من نهاية قسم الدخل الإجمالي. أدخل الدخل الإجمالي وصافي الأعمال ، أو المهنية ، أو العمولة على الخط المناسب.

في قسم إجمالي الدخل ، أدخل كل دخلك الآخر على الخطوط المناسبة. (إذا كان لديك وظيفة بالإضافة إلى نشاط تجاري ، على سبيل المثال ، ستدخل دخلك الوظيفي من قسائم T4 على الخط 101). بمجرد الانتهاء من العمل من خلال هذا القسم ، سوف تحسب إجمالي دخلك - بما في ذلك دخل عملك.

استمر في ملء بقية نموذج ضريبة الدخل T1 تمامًا كما تفعل عادة.

هناك! لقد انتهيت من أول رد ضريبي على دخلك التجاري! كل ما عليك القيام به الآن هو التحقق مرة أخرى من الملف ومن ثم تسجيله. (إذا كنت تستخدم برنامجًا لإعداد الضرائب ، فيمكنه تلقائيًا إرجاع NetFile.)

تذكر أنه إذا كان لديك رصيد مستحق ، فعليك أن تدفع ما تدين به قبل 30 أبريل ، حتى ولو كنت فردًا لحسابك الخاص ، لا يجب تقديم إقرار ضريبة الدخل حتى 15 يونيو.

استخدام برامج المحاسبة وإعداد الضرائب لتخفيف العبء في وقت الضرائب

يمكن لبرمجيات المحاسبة المصممة للشركات الصغيرة تبسيط العديد من جوانب إدارة الأعمال ، بما في ذلك إعداد الضرائب. مع حزم المحاسبة القائمة على السحابة اليوم يمكنك الحصول على جميع المعلومات المحاسبية الخاصة بك على الإنترنت في مكان واحد لذلك ليس لديك لمطاردة الفواتير والإيصالات وحساب الدخل والمصروفات الإجمالية باليد للإقرار الضريبي الخاص بك. انظر أفضل برامج المحاسبة للأعمال التجارية الصغيرة .

كما ذكر أعلاه برنامج إعداد الضرائب لديه العديد من المزايا ، مثل:

تقدم أعلى برامج الضرائب الكندية للدخل مجموعة مختارة من شهادات CRA المعتمدة لتختار منها.